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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-26 10:32

購入金稅盤和報稅盤時,
  借:管理費用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,
  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費用 -200服務(wù)費280元的賬務(wù)處理: 
支付技術(shù)維護費時,
  借:管理費用   280
    貸:銀行存款/現(xiàn)金     280
抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   280
借:管理費用   -280

錢六六的晴天 追問

2020-04-26 10:35

借方管理費用-200 為什么不直接做到貸方

meizi老師 解答

2020-04-26 10:38

你好 因為財務(wù)軟件系統(tǒng) 你 費用做貸方 會識別不了。 到時你報表可能會不平的    所以做借方負數(shù)

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購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費用 -200服務(wù)費280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280
2020-04-26 10:32:57
您好,分錄如下 1、支付時: 借:管理費用-服務(wù)費用 貸:現(xiàn)金或者銀行存款 2、抵稅時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入
2016-10-10 16:57:00
借管理費用辦公費 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費用負數(shù)
2021-04-26 10:24:52
你好,購買借管理費用貸銀行存款。 以后需要交稅抵扣的借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2018-10-31 14:58:04
您好 借:管理費用-辦公費 280 管理費用-服務(wù)費 1500 貸:銀行存款 1780 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 借:管理費用-辦公費 -280
2019-11-03 11:09:45
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