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送心意

王超老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-25 15:21

從資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益這個(gè)角度上來(lái)看,你編出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表是不平衡的
另一方面,管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用期末一般無(wú)余額,你看一下哪里的賬務(wù)處理沒(méi)有處理到

y 追問(wèn)

2020-04-25 15:24

y 追問(wèn)

2020-04-25 15:24

這是我編制出的報(bào)表

y 追問(wèn)

2020-04-25 15:26

麻煩老師幫我看看資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)嗎?

王超老師 解答

2020-04-25 15:30

肯定不對(duì)啊,期末余額不平衡的

y 追問(wèn)

2020-04-25 15:31

那我要怎么調(diào)整呢?

王超老師 解答

2020-04-25 15:34

你先要找哪一個(gè)科目是錯(cuò)誤的,數(shù)字有沒(méi)有填錯(cuò)。
然后,你的未分配利潤(rùn)是錯(cuò)誤的

y 追問(wèn)

2020-04-25 15:50

期初數(shù)就兩個(gè):一個(gè)是銀行存款192.14元、還有一個(gè)是應(yīng)收賬款90000,那我不是要在未分配利潤(rùn)這里填個(gè)91992.14嗎

王超老師 解答

2020-04-25 15:59

你應(yīng)該還有一個(gè)利潤(rùn)表,你看一下利潤(rùn)表有沒(méi)有填錯(cuò)來(lái)

y 追問(wèn)

2020-04-25 16:56

老師,收到利息的會(huì)計(jì)分錄:借銀行存款、貸財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎

王超老師 解答

2020-04-25 17:08

是的,財(cái)務(wù)費(fèi)用下面最好多設(shè)置一個(gè)利息收入的科目

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可以的,你能方便發(fā)個(gè)科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的嗎?我給你核對(duì)下
2019-06-03 09:34:47
你好。你們結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)來(lái)嗎
2019-01-14 11:38:30
是的
2017-05-04 11:30:52
部分科目能推導(dǎo)出,部分科目是無(wú)法推導(dǎo)出來(lái)的
2019-04-23 19:28:22
你好,你這個(gè)公式是正確的
2018-04-23 13:19:21
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