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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-04-25 11:12

注銷時也是會有應收、其他應收、負債的數(shù)據(jù)的。不然你的的表編不平。
如果是專管員說一定沒有的話,只能做壞賬處理。

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注銷時也是會有應收、其他應收、負債的數(shù)據(jù)的。不然你的的表編不平。 如果是專管員說一定沒有的話,只能做壞賬處理。
2020-04-25 11:12:41
你的分錄有問題。應該是分錄的順序是這樣的:1.借:銀行存款,貸其他應付款A;2.借銀行存款,貸短期借款; 3.借:其他應收款B 貸:銀行存款;最后你做一筆抵消分錄就行了 借:其他應付款A,貸 其他應收款B
2017-08-09 19:28:27
你好,是的,需要把款項打給第三方賬戶,然后第三方賬戶償還借款的
2018-04-09 15:23:02
你好;? ? 可以的。? ?但是必須要三方協(xié)議內(nèi)容? 列清楚。 同時三方簽字蓋章或者按手印 等 才可以的;?
2021-12-03 12:43:53
有點亂 借預付賬款1.2 貸銀行存款1.2 借長期待攤費用開辦費3 貸應付賬款-暫估 支付尾款 借預付賬款1.8 貸銀行存款1.8 收到發(fā)票 借應付賬款-暫估3 貸預付賬款3
2016-05-11 14:37:05
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