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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-04-25 09:54

可以的,但是你不能直接轉到管理費用,要通過以前年度損益調整的

Roue 追問

2020-04-25 10:05

是要借以前年度損益調整 貸應付賬款 再轉入利潤分配未分配利潤嗎

王超老師 解答

2020-04-25 10:09

是的,個別公司還會有盈余公積,你看一下是不是需要轉這個科目

Roue 追問

2020-04-25 10:13

老師,如果我的應付賬款余額在貸方該怎么調呢?17年余留下來的

王超老師 解答

2020-04-25 10:16

這個說明應付賬款是負數(shù),要進行重分類的,一般是調整到預付賬款里面的

Roue 追問

2020-04-25 10:18

借預付賬款 貸應付賬款嗎

Roue 追問

2020-04-25 10:18

借應付 貸預付嗎

王超老師 解答

2020-04-25 10:20

借預付賬款 貸應付賬款
但是要看應付賬款里面的明細,正數(shù)部分就不要調整了

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相關問題討論
你好,直接借管理費用貸銀行存款就可以的。
2022-03-24 12:43:35
可以的,但是你不能直接轉到管理費用,要通過以前年度損益調整的
2020-04-25 09:54:32
你這個是預付款的嗎,還是銀行多少月末扣款
2019-08-20 14:57:41
你好,直接借管理費用,貸銀行存款就可以了呢
2021-03-18 14:37:47
第一季度時(假設為1-3月) 會計分錄可以是: 借:管理費用-服務費 100,000元 貸:應付賬款-暫估100,000元 2023年4月份支付時 借:應付賬款-暫估服務費 100,000元 貸:銀行存款 100,000元
2024-04-16 14:12:43
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