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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-04-24 18:53

你好   那你做  借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸其他應(yīng)付款-財(cái)務(wù)人員等      到時(shí)報(bào):借其他應(yīng)付款-財(cái)務(wù)人員等  貸銀行存款

Foam-琪 追問

2020-04-24 19:10

那報(bào)銷給相關(guān)人員的話需要申報(bào)個(gè)稅的嗎?

meizi老師 解答

2020-04-24 19:16

你好 報(bào)銷 這個(gè)怎么會產(chǎn)生個(gè)稅 。 不繳納的    這個(gè)是辦公費(fèi)

Foam-琪 追問

2020-04-24 20:23

老師,請教一下
計(jì)提1月份工資是不是這樣做
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)收款-員工社保
應(yīng)付職工薪酬-工資
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
摘要寫什么合適呢1

meizi老師 解答

2020-04-24 20:30

你好  不是  計(jì)提: 借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資  發(fā)放工資 :借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-員工社保  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅  銀行存款

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你好 那你做 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸其他應(yīng)付款-財(cái)務(wù)人員等 到時(shí)報(bào):借其他應(yīng)付款-財(cái)務(wù)人員等 貸銀行存款
2020-04-24 18:53:03
借 管理費(fèi)用-辦公用品 1900 銀行存款 100 貸 其他應(yīng)收款 2000
2019-12-31 12:33:05
您好 借 管理費(fèi)用 1900 銀行存款 100 貸 其他應(yīng)收款 2000
2019-12-31 12:29:42
你好 借其他應(yīng)收款1000貸銀行存款 1000 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)500 貸其他應(yīng)收款500 剩下的到時(shí)工資扣除或者給你錢 后沖其他應(yīng)收款就行了
2019-11-28 11:59:58
借:現(xiàn)金 貸:實(shí)收資本3,報(bào)銷,借:管理費(fèi)用302047 貸:現(xiàn)金
2017-04-27 23:17:32
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