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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-24 13:28

用以前年度損益調(diào)整做借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整。這個是紅沖附加稅。

郭老師 解答

2020-04-24 13:28

紅沖管理費(fèi)用的,剛才是。

郭老師 解答

2020-04-24 13:28

你的個稅少計提了,是少做了工資嗎?

如意的巨人 追問

2020-04-24 13:33

例如應(yīng)發(fā)工資是8元,個稅是4元,實(shí)發(fā)4元,我做賬的時候直接借管理費(fèi)用4元,應(yīng)付職工薪酬4元。那我在填匯算清繳的時候,是按照2019年賬上實(shí)際數(shù)填,然后匯算清繳后再做賬務(wù)調(diào)整?

郭老師 解答

2020-04-24 13:37

借以前年度損益調(diào)整。貸應(yīng)付職工薪酬
補(bǔ)稅金及附加,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。

郭老師 解答

2020-04-24 13:37

最后,把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配就可以。

如意的巨人 追問

2020-04-24 13:38

在按照賬上數(shù)匯算清繳后,關(guān)于管理費(fèi)用掛錯多,我可不可以直接 借 其他應(yīng)付款(實(shí)際應(yīng)掛科目)貸 本年利潤 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅費(fèi)

郭老師 解答

2020-04-24 13:41

你好不可以的??缒甑牟荒苡帽灸昀麧?。

如意的巨人 追問

2020-04-24 13:44

打錯打錯,是利潤分配。這樣出可以嗎???我還想確定下,我填匯算清繳的時候是按照我賬上的管理費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)來填報的?還是按照實(shí)際的管理費(fèi)用和實(shí)際應(yīng)該計提的稅費(fèi)來填報?

郭老師 解答

2020-04-24 13:54

可以用利潤分配抵扣的時候,期間表還是安賬上的
納稅調(diào)整明細(xì)表按調(diào)整之后的來,比如你少記的,你就需要加上多做的需要減去。

如意的巨人 追問

2020-04-24 13:55

好的,謝謝老師。

郭老師 解答

2020-04-24 13:57

不用客氣的。

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用以前年度損益調(diào)整做借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整。這個是紅沖附加稅。
2020-04-24 13:28:03
你好,需要做填寫,但是不一定調(diào)整的
2018-05-18 11:11:47
沒有填寫地方就填寫扣除項(xiàng)目其他中
2020-04-27 11:12:25
你好,這里僅指管理費(fèi)用下的稅費(fèi)!
2018-05-18 07:56:33
同學(xué),需要加入?yún)R算的
2019-05-13 12:14:51
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