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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-04-24 11:14

借:固定資產(chǎn)清理  累計(jì)折舊  固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備  貸:固定資產(chǎn)
銷售變價(jià):
借:應(yīng)收賬款    貸:固定資產(chǎn)清理   應(yīng)交稅費(fèi)一  應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 

結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋:
清理盈余
借:固定資產(chǎn)清理   貸:營業(yè)外收入 
清理虧損時(shí)
借: 營業(yè)外支 出  貸:固定資產(chǎn)清理

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2020-04-24 11:42

第二步借應(yīng)收賬款,是不是就是確認(rèn)收入?

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2020-04-24 11:47

我當(dāng)時(shí)是借其他應(yīng)收款貸方和你寫一樣。但是我營業(yè)務(wù)收入科目賬上比系統(tǒng)中少固定資產(chǎn)這個(gè)金額?

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2020-04-24 11:49

你幫我看下我這樣做對(duì)嗎?

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2020-04-24 11:49

是不是少確認(rèn)收入?

玲老師 解答

2020-04-24 11:56

不對(duì),正確的分錄我發(fā)你了 先做固定資產(chǎn)清理,再應(yīng)收付抵

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2020-04-24 12:28

我第一個(gè)分錄就是固定資產(chǎn)清理。第二個(gè)分錄你是借應(yīng)收我是借其他應(yīng)收款。我現(xiàn)在想知道我是不是漏做了確認(rèn)收入?我們這個(gè)固定資產(chǎn)沒有折舊和攤銷這些

玲老師 解答

2020-04-24 12:46

第二個(gè)分錄你是借應(yīng)收我是借其他應(yīng)收款。 這個(gè)不影響 按你原來的科目沖,
固定資產(chǎn)清理不確認(rèn)收入 是確認(rèn)處理損益   用資產(chǎn)處置損益 科目

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2020-04-24 13:01

現(xiàn)在我開票系統(tǒng)中金額是16374920.92,但是我開給其他公司發(fā)票金額是13589118.23這筆固定資產(chǎn)金額是2785802.7.我利潤表營業(yè)收入是13589118.23,我申報(bào)系統(tǒng)中附表一收入金額是按照開票系統(tǒng)中金額申報(bào),這樣有問題嗎

玲老師 解答

2020-04-24 13:09

開票金額填寫在增值稅表里申報(bào)增值稅     利潤表里填寫的是資產(chǎn)處置收益金額

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2020-04-24 13:18

我現(xiàn)在有點(diǎn)蒙了,我分錄就是拍給你那樣做的,我賬上沒涉及資產(chǎn)處置收益科目,我直接在利潤表中填嗎?

玲老師 解答

2020-04-24 13:24

你是小準(zhǔn)則 做賬可以記在營業(yè)外收支科目  企業(yè)準(zhǔn)則 記 資產(chǎn)處置損益

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2020-04-24 11:14:06
你好,老板個(gè)人的資產(chǎn)是不可以計(jì)入公司賬上的資產(chǎn)的
2017-09-25 16:15:40
你這里抵消了100的利潤,少數(shù)股東20不抵消,所以 借,少數(shù)股東權(quán)益 貸,少數(shù)股東損益20
2021-08-09 11:41:42
借:其他應(yīng)收款,累計(jì)折舊貸:固定資產(chǎn)
2017-12-19 13:00:06
您好,1、借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2020-11-09 23:24:47
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