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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2020-04-24 08:27

你好!比如你一開始是福利費的,現(xiàn)在做進項轉出,借管理費用—福利費 貸應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出

ss素錦流年 追問

2020-04-24 08:30

那這個進項稅對應的之前是原材料,原來是這么寫的,借:原材料      應交稅費-應交增值稅-進項稅額        貸:應付賬款

ss素錦流年 追問

2020-04-24 08:31

那現(xiàn)在要做這個分錄是?借:原材料   貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出    對嗎

宋生老師 解答

2020-04-24 08:32

你好!是的。就是這樣做分錄

ss素錦流年 追問

2020-04-24 08:38

那進項稅額那里還掛著賬,后面該怎么平賬?還是會有余額的呢

宋生老師 解答

2020-04-24 08:38

您好!這個可以有余額的。沒有要求結平

ss素錦流年 追問

2020-04-24 08:42

那這樣一來我的進項稅額就跟平常不一樣了,

ss素錦流年 追問

2020-04-24 08:43

進項稅額轉出這個不用結平是嗎?

宋生老師 解答

2020-04-24 08:43

你好!你說的不一樣是指什么呢?你轉出了,不一樣是正常的

ss素錦流年 追問

2020-04-24 08:46

就是進項稅額,比如100,我要轉出50,然后進項稅額轉出50元,

宋生老師 解答

2020-04-24 08:46

你好!嗯,這樣操作是對的了。你的疑問是什么呢

ss素錦流年 追問

2020-04-24 08:47

那么進項稅額還是原來的100對嗎

ss素錦流年 追問

2020-04-24 08:47

這個50不用做處理嗎

宋生老師 解答

2020-04-24 08:47

你好!是的。還是原來的金額

ss素錦流年 追問

2020-04-24 09:12

年末了也不用處理嗎

宋生老師 解答

2020-04-24 09:14

你好!只能說沒有規(guī)定說必須處理,你可以處理也可以不用處理。

ss素錦流年 追問

2020-04-24 09:15

那如果要處理的話,該怎么處理呢

宋生老師 解答

2020-04-24 09:20

你好!借應交稅費—應交增值稅—銷項稅額  應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出  貸應交稅費—應交增值稅—進項稅額 應交稅費—未交增值稅

ss素錦流年 追問

2020-04-24 09:43

好的,謝謝

宋生老師 解答

2020-04-24 11:24

你好!不用客氣的了。

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借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-10-24 09:01:06
你好!比如你一開始是福利費的,現(xiàn)在做進項轉出,借管理費用—福利費 貸應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出
2020-04-24 08:27:56
你好 借:成本費用類目【看當時第一次做進項的時候,對應的科目是什么】 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2020-09-02 11:13:11
借庫存商品貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-12-09 09:01:20
您好,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額加計抵減額), 借:其他收益—其他。
2020-06-28 15:35:20
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