
請(qǐng)問(wèn)公司的研發(fā)項(xiàng)納稅這塊有什么優(yōu)惠政策?研發(fā)這塊的賬如何做分錄記賬?研發(fā)項(xiàng)什么費(fèi)用不能屬于研發(fā)費(fèi)用的支出?
答: 你好,研發(fā)支出在匯算清繳時(shí)可以加計(jì)扣除的
你好,我們公司要做研發(fā)費(fèi)用。是不是有個(gè)研發(fā)費(fèi)用的優(yōu)惠政策。具體是什么政策呢?
答: 你好,國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議明確,將制造業(yè)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例由75%提高至100%,,以制造業(yè)為例,之前企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例為75%。 也就是企業(yè)投入100萬(wàn)元研發(fā)費(fèi)用,實(shí)際在企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額可以扣除175萬(wàn)元,企業(yè)可以少交一筆企業(yè)所得稅。 2021年1月1日起,企業(yè)投入100萬(wàn)元研發(fā)費(fèi)用,可以在應(yīng)納稅所得額中扣除200萬(wàn)元,比之前多扣除25萬(wàn)元
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,我們是2023的新高企,依據(jù)稅務(wù)優(yōu)惠政策,享受研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除,但是現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們自查加計(jì)扣除的費(fèi)用是不是合理?說(shuō)只有我們證明我們的項(xiàng)目是新工藝新技術(shù)才能進(jìn)行加計(jì)扣除,需要我們出具(查新)證明,否則一概不能加計(jì),他這種要求合理嗎?我的高企是經(jīng)過(guò)國(guó)家認(rèn)可的,我多報(bào)的項(xiàng)目也是通過(guò)的,他現(xiàn)在這樣要求我如何應(yīng)對(duì)
答: 你好,是的,是合理的,那您覺(jué)得您企業(yè)符合高新技術(shù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?


暖暖老師 解答
2020-04-24 08:29
暖暖老師 解答
2020-04-24 08:30