
收到協(xié)作費發(fā)票201070元2017年的分錄為 借:管理費用-協(xié)作費201070 貸:庫存現(xiàn)金201070 2020年4月,稅務(wù)稽查要求調(diào)增201070元。跪求怎么處理,會計分錄怎么做?
答: 你好,這個是所得稅的納稅調(diào)整,會計上不用做分錄,在匯算時調(diào)增就以。
甲公司2020年2月發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金短缺2000元,后期調(diào)查發(fā)現(xiàn),其中1500元屬于出納王明保管不善,應(yīng)由其賠償,其余原因不明,經(jīng)批準計入管理費用。要求:(1)寫出2020年2月短缺庫存現(xiàn)金的會計分錄(2)寫出查明原因后處理的會計分錄
答: 1.現(xiàn)金短缺的會計分錄: 借:待處理財產(chǎn)損益 2000 貸:庫存現(xiàn)金2000 2.查明原因后 借:其它應(yīng)收款——王明 1500 管理費用500 貸:待處理財產(chǎn)損益2000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!我公司購入了一輛價值3000元的電動車,會計分錄這樣做:借:管理費用-交通工具-電動車 3000 貸:庫存現(xiàn)金3000 可以嗎?
答: 可以的。憑發(fā)票入賬。
老板墊付了錢。如果出納有錢,直接把錢還給給老板,然后只要編輯一個會計分錄 借管理費用 貸庫存現(xiàn)金就行了吧如果出納沒錢 才需要編制兩個會計分錄吧 是這個意思嗎
去年的購買金稅盤,當時做的會計分錄是借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金。但是今年把購買金稅盤的那個費用抵扣了,現(xiàn)在調(diào)賬怎么做,哪位前輩知道,麻煩告知一下
現(xiàn)在金稅盤的不是可以認證嗎認證的處理是借管理費用,應(yīng)該稅費 (進) 庫存現(xiàn)金 那怎么結(jié)轉(zhuǎn),會計分錄怎么處理
老師好,一般納稅人取得的普通發(fā)票,直接做會計分錄,借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金還是借:管理費用應(yīng)交稅費貸:庫存現(xiàn)金


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2020-04-23 15:03
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