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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-23 13:22

資產(chǎn)計(jì)我發(fā)那個(gè)增加
負(fù)債那個(gè)是允許抵扣的多了
減少

郭老師 解答

2020-04-23 13:23

合計(jì)不管那個(gè)科目都是兩個(gè)相加
為了驗(yàn)證借貸平衡的

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資產(chǎn)計(jì)我發(fā)那個(gè)增加 負(fù)債那個(gè)是允許抵扣的多了 減少
2020-04-23 13:22:50
你好 借:應(yīng)交稅金——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100 貸:其他收益 100 借:銷項(xiàng)2000 貸:進(jìn)項(xiàng) 1100 轉(zhuǎn)出未交增值稅 900 借:應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)900 貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅900 繳納 借:應(yīng)交稅金—未交增值稅 貸:銀行存款 900
2019-10-12 08:27:31
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-10 21:55:50
你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2018-01-11 11:31:34
您的分錄錯(cuò)誤,正確分錄如下: 1、根據(jù)銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額,編制如下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、繳納稅款: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-11 21:52:22
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