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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-23 12:26

你好
1
借:委托加工物資  55800
貸:原材料  55800
2
借:委托加工物資  11400
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn) 1938
貸:銀行存款13338
3
借:委托加工物資  1000
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)  110
貸:銀行存款 1110
4
借:委托加工物資  28800
貸:銀行存款 28800
5
借:庫(kù)存商品  96000
貸:委托加工物資   96000

祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。

人才無(wú) 追問

2020-04-23 12:28

老師沒有應(yīng)交消費(fèi)稅嗎?

立紅老師 解答

2020-04-23 12:32

你好,由于收回后是直接對(duì)外消售的,所以消費(fèi)稅是計(jì)入委托加工物資成本的,就是下面這筆分錄
4
借:委托加工物資 28800
貸:銀行存款 28800

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你好 借;應(yīng)收賬款等科目 ,貸;其他業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;其他業(yè)務(wù)成本 , 貸;原材料
2019-12-23 17:52:59
你好 發(fā)出材料成本55800元, 借:委托加工物資 55800 貸:原材料 55800 該公司支付加工費(fèi)11400元,增值稅1938元, 借:委托加工物資 11400 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))1938 貸:銀行存款 收回時(shí)支付運(yùn)費(fèi)1000元 借:委托加工物資 1000 貸:銀行存款 1000 支付消費(fèi)稅 借:委托加工物資 28800 貸:銀行存款 28800 收回 借;庫(kù)存商品 97000 貸:委托加工物資 97000 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。
2020-04-20 14:12:06
正常做原材料結(jié)轉(zhuǎn)成本,匯算清繳調(diào)增
2019-06-28 18:04:11
你好同學(xué) 借:委托加工物資55800 貸:原材料 55800 借:委托加工物資11400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))1938 貸:銀行存款 借:委托加工物資1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅110 貸:銀行存款 借:委托加工物資(55800%2B11400)/(1-305)*30% 貸:銀行存款 這樣的分錄同學(xué)
2020-04-20 14:53:38
你好 發(fā)出材料成本55800元, 借:委托加工物資 55800 貸:原材料 55800 加工費(fèi)11400元,增值稅1938元 借:委托加工物資 11400 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)進(jìn)1938 貸:銀行存款 收回時(shí)支付運(yùn)費(fèi)1000元 借:委托加工物資1000 貸:銀行存款 1000 支付消費(fèi)稅 借:委托加工物資 28800 貸:銀行存款 28800 收回 借:庫(kù)存商品 97000 貸:委托加工物資 97000 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。
2020-04-20 14:20:43
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