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送心意

許老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-04-22 21:23

不動(dòng)產(chǎn)的銷售的話,很多時(shí)候,計(jì)算增值稅,采取的是差額征收的辦法。差額征收,是扣除相應(yīng)成本的。所以,往往不能直接用這個(gè)公式哦

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不動(dòng)產(chǎn)的銷售的話,很多時(shí)候,計(jì)算增值稅,采取的是差額征收的辦法。差額征收,是扣除相應(yīng)成本的。所以,往往不能直接用這個(gè)公式哦
2020-04-22 21:23:00
銷售收入可能含稅,也可能不含稅,如含稅的銷售收入,就是含增值稅的,不含稅銷售收入就是不含稅的。 營(yíng)業(yè)收入不含增值稅。產(chǎn)值是含增值稅的。
2020-08-12 16:02:15
應(yīng)繳納的增值稅=291500/(1+3%)*3%=8490.29
2019-07-07 16:03:26
新年好 根據(jù)你提供的式子,這里的銷售收入是含稅金額
2024-02-19 10:19:33
你好 將含稅銷售收入調(diào)整為不含稅收入,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 )85000 冰結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅銷項(xiàng)稅額,借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 )85000,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)85000
2019-05-13 20:11:44
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