
我原來內(nèi)賬做借應收賬款掛賬了。這月收到部分錢,等付完全款后才開發(fā)票,怎么做分錄
答: 你之前做了應收賬款,那么你收錢的時候就是借銀行存款貸應收賬款。
老師,想問下,采用ABS付款方式,中間商打款給我們,然后中間商開發(fā)票寫應收賬款轉(zhuǎn)讓差價,分別應該怎么做分錄啊
答: 你好,同學。 你這只是一種工程付款方式。 你是根據(jù)你收到的款項計入工程結算或應收賬款處理就是了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售貨物開具發(fā)票記入應收賬款,沒開票不用做分錄吧!那假如沒開發(fā)票,給對方發(fā)票了,怎么做分錄呢?
答: 你好!沒明白你的意思。 沒開發(fā)票又怎么能給對方發(fā)票呢
客戶在應收賬款里 然后為了開發(fā)票 用對公戶多給我們打錢了 然后我們用現(xiàn)金給她退回去 這個分錄怎么做呀
酒店行業(yè),每日按照營業(yè)日報已經(jīng)做了借應收賬款,貸主營收入,客戶之后還款需要發(fā)票時怎么做分錄,款項十幾天之后到賬
老師,我公司給客戶三年前已經(jīng)開了發(fā)票,報了收入,計入應收賬款,現(xiàn)在客戶付款,打八折給我們,剩下的不給了,打折的這部分怎么做分錄?
公司十月份開了票做了應收賬款,但是現(xiàn)在收不回來了,需要打官司看能不能收回來,票已經(jīng)在十二月紅沖了,普票兩聯(lián)都在我這里,紅沖的發(fā)票怎么做分錄?

