有銷無進(jìn)異常情況監(jiān)控,我單位是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票很多,購買的顧客大都不需要發(fā)票,留抵稅額也大,手里的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也多,現(xiàn)在都沒認(rèn)證,想銷售銷售庫存,在認(rèn)證。所以導(dǎo)致3月份有銷售無進(jìn)項(xiàng),請問老師怎么回復(fù)稅務(wù)局。
孫立輝
于2020-04-22 19:50 發(fā)布 ??2171次瀏覽
- 送心意
李瑩老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師
2020-04-22 19:59
您好,留抵稅額大不就是進(jìn)項(xiàng)稅額留下的嗎,前期的進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣,當(dāng)期銷售量增加,這部分購進(jìn)的貨物才銷售,不是這樣嗎
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您好,留抵稅額大不就是進(jìn)項(xiàng)稅額留下的嗎,前期的進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣,當(dāng)期銷售量增加,這部分購進(jìn)的貨物才銷售,不是這樣嗎
2020-04-22 19:59:14

都可以的
你可以先留底
也可以后有了銷項(xiàng)再抵扣
2020-02-29 12:52:57

1.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不一定當(dāng)月認(rèn)證,可以次月只要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)認(rèn)證就可以。2.看你自己,你想著要交點(diǎn)稅就可以少認(rèn)證點(diǎn),如果你不想交稅,你就都認(rèn)證抵扣不完的可以留低。3不能抵扣的也需要認(rèn)證,不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借費(fèi)用成本相關(guān)科目貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2018-11-08 10:08:47

你好,不可以,小規(guī)模納稅人不存在抵扣進(jìn)項(xiàng)
2019-10-25 05:39:52

您好
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅留抵 可以不做賬務(wù)處理 有的單位月末也寫分錄結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-16 16:52:18
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孫立輝 追問
2020-04-22 20:13
李瑩老師 解答
2020-04-22 20:34
孫立輝 追問
2020-04-22 21:02
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2020-04-22 21:02