員工聚餐需要通過應(yīng)付職工薪酬薪酬核算嗎?還是直 問
同學(xué),你好 需要通過應(yīng)付職工薪酬薪酬核算 答
老師,小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)一次性提完折舊后又出 問
固定資產(chǎn)余額為0了 ? 答
老師如果我們是拍攝方,制片方,如果有自然人投資某 問
您好,這種如果不股東需要拿發(fā)票過來 答
老師,我們是建筑公司,收到的發(fā)票是 經(jīng)營租賃*機械 問
含人工費就開建筑服務(wù),不含就可以開經(jīng)營租賃 答
老師9月客戶給我們提供了運輸服務(wù),我們還未付款,10 問
您好,可以的,可以先暫估入賬的 答

預(yù)付賬款明細賬合計不等于資產(chǎn)負債表預(yù)付賬款數(shù)
答: 你好,請問你想問的問題具體是?
怎么根據(jù)明細賬填寫資產(chǎn)負債表里的,應(yīng)收賬款,預(yù)收,應(yīng)付,預(yù)付
答: 你好, 應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款明細賬期末借方余額加上預(yù)收賬款明細賬期末借方余額-壞賬準(zhǔn)備余額 預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款明細賬期末貸方余額加上預(yù)收賬款明細賬期末貸方余額 應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款明細賬期末貸方余額加上預(yù)付賬款明細賬期末貸方余額 預(yù)付賬款=應(yīng)付賬款明細賬期末借方余額加上預(yù)付賬款明細賬期末借方余額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
期末某企業(yè)“應(yīng)付賬款——甲企業(yè)”明細賬戶貸方余額41 000元,“應(yīng)付賬款——乙企業(yè)”明細賬戶借方余額10 000元,“預(yù)付賬款——丙企業(yè)”明細賬戶借方余額20 000元,“預(yù)付賬款——丁企業(yè)”明細賬戶貸方余額6 000元。不考慮其他因素,該企業(yè)期末資產(chǎn)負債表“應(yīng)付賬款”項目期末余額為( )元。
答: 你好 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細期末貸方余額 =41000%2B6000=47000


長雀斑的貓 追問
2020-04-22 18:00
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2020-04-22 18:06
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2020-04-22 18:23
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2020-04-22 20:39