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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-22 17:22

你好 這個你之前19年怎么做賬的 支付了款了嗎 這個是哪里擺的   辦公室嗎

kun 追問

2020-04-22 17:50

入辦公費,這個是2019年9月到2020年3月的費用。這個月剛收到票要支付費用。我要怎么做賬

meizi老師 解答

2020-04-22 17:54

你好  不是 。我的意思是之前你19年支付的時候怎么做賬的。  是否做了19.9-12月的賬

kun 追問

2020-04-22 17:54

沒有

meizi老師 解答

2020-04-22 17:59

你好 那你就補做  19.9-12月份錄  借以前年度損益調(diào)整貸其他應付款    借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整       20.1-3月做 借管理費用 貸其他應付款    一起支付費用  借其他應付款貸銀行存款

kun 追問

2020-04-22 18:01

那報表,稅費申報那些需要調(diào)整啥嗎?

meizi老師 解答

2020-04-22 18:06

你好    不調(diào)整 你就按這個現(xiàn)在做分錄即可

kun 追問

2020-04-22 18:07

匯算清繳時候有要填什么表?

meizi老師 解答

2020-04-22 18:12

你好   因為你19年沒做這些  不去調(diào)整 。 如果你是19年去補做  你就要去按你19年實際的費用來做了

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相關問題討論
你好,你也可以把這個發(fā)票附在昨天的憑證里面,直接做費用
2019-07-24 13:44:27
學員你好,這個月做費用,下個月收到發(fā)票貼回去就好
2022-03-28 21:38:43
你好 這個你之前19年怎么做賬的 支付了款了嗎 這個是哪里擺的 辦公室嗎
2020-04-22 17:22:12
你好 5月份付的展會的費用,借;預付賬款 貸;銀行存款 6月份才收到發(fā)票 借;銷售費用 貸;預付賬款
2018-07-02 16:02:19
你好!不跨年度一般問題不大,因為所得稅一般一年匯算清繳一次
2018-06-22 13:42:14
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