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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-04-22 15:58

可以先做暫估 后面收到發(fā)票紅沖暫估  再按發(fā)票金額入賬

王雙 追問

2020-04-22 16:06

能具體寫下分錄嗎?

玲老師 解答

2020-04-22 16:12

借管理費用,等貸應付帳款暫估收到發(fā)票,把這個分錄紅沖再做管理費用,等貸應付帳款

王雙 追問

2020-04-22 16:13

老師我們是先付款后取發(fā)票

玲老師 解答

2020-04-22 16:22

是的  所以當期費用選擇暫估了  付款 借預付賬銀行 后面把上面分錄的銀行改為預付

王雙 追問

2020-04-22 16:24

銀行存款呢?你看我這樣可以嗎?先借其他應收款貸銀行存款收到發(fā)票借管理費用貸其他應收款

玲老師 解答

2020-04-22 16:30

你好 這樣也是可以的,

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相關(guān)問題討論
可以先做暫估 后面收到發(fā)票紅沖暫估 再按發(fā)票金額入賬
2020-04-22 15:58:05
您好!是費用先預提。
2016-12-29 18:14:26
你好,在4月份做賬入費用,3月份做預付
2019-04-14 10:40:53
你好,先掛內(nèi)賬就可以
2019-06-18 09:32:33
您好!這樣做分錄是可以的。
2021-03-02 16:17:25
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