
老師,我們是貿易公司,2019年進項票當月已經開了,但是我們銷項到現(xiàn)在還沒有給對方開,那可以把2019年的進項票先不做賬也不抵扣,等開銷項票的時候再抵扣,入賬做分錄可以嗎
答: 可以的,沒有認證抵扣的進項稅額,計入應交稅費--應交增值稅--待認證進項稅額科目 舉例 借:庫存商品 應交稅費--應交增值稅--待認證進項稅額 貸:應付賬款等
老師我想問一下,買回的物品賣了,開了銷項票,但購入的進項票下月才開來,有影響嗎?那這樣要怎樣做分錄
答: 你好,可以做暫估,借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估,等發(fā)票來時,紅字沖銷借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估,憑發(fā)票做正確分錄。借:庫存商品 貸:應付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
銷項票 已開 進項票下個月 回來 怎么暫估 做分錄
答: !借:庫存商品—暫估 貸:應付賬款 就可以的


還單身的自行車 追問
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