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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2020-04-22 10:45

你好同學
一般是借:其它應收款 100  貸:應交稅費-應交個稅
借:**費用 100 貸:其它應收款100

阿木容若 追問

2020-04-22 10:57

老師,1月份發(fā)工資的會計分錄怎么做呢,掛這個稅費嗎

何江何老師 解答

2020-04-22 11:08

你好同學,也是掛這個稅費上

阿木容若 追問

2020-04-22 11:12

老師,怎么會有其他應收款呢

何江何老師 解答

2020-04-22 11:36

同學這個是這個錢要從工人的工資里收回來的,所以才要這樣計一下,但是單位承擔了就入費用了

阿木容若 追問

2020-04-22 11:37

老師,單位已經(jīng)承擔了,不收回

何江何老師 解答

2020-04-22 11:39

就入費用就可以了同學,。

阿木容若 追問

2020-04-22 11:40

好的,謝謝老師

何江何老師 解答

2020-04-22 11:56

不客氣滿意記得五星好評

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你好同學 一般是借:其它應收款 100 貸:應交稅費-應交個稅 借:**費用 100 貸:其它應收款100
2020-04-22 10:45:22
借 管理費用--勞務費 貸:庫存現(xiàn)金
2018-08-17 14:54:29
借應交稅費-個稅 貸銀行存款
2017-03-07 12:06:10
借:管理費用--勞務費貸:銀行存款
2018-08-17 15:04:09
你好!借管理費用-勞務費等 貸應付賬款等。
2018-03-21 10:12:23
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