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送心意

王瑞老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-04-21 22:20

你好,稅務要求按開票金額做收入,掛往來,200可以入營業(yè)外收入,2000可以根據情況做壞賬處理,

芳芳 追問

2020-04-21 22:25

實開票5萬,應開票3萬,我知道收入和銷售稅是肯定要按5萬做,因為稅務局那邊會查通不過。稅率3%
先借:應收賬款5萬
貸:主營業(yè)務收48500
應交稅金-應交銷項稅1500

收款3萬元
借:銀行存款3萬
貸:應收賬款3萬 

還余應收2萬怎么辦,實際上客戶沒欠我公司錢了,那不能總掛著,如果客戶給我公司稅票錢1000元,又怎么做賬

王瑞老師 解答

2020-04-22 12:30

沖應收賬款1000 ,剩下的后面交易慢慢平賬,沒有更好的辦法,現(xiàn)在這樣開票風險很大,稅局最近幾年正抓這個

芳芳 追問

2020-04-22 16:13

嗯謝謝王老師解答,如果是內賬,該如何做多開的稅票款。老師就是有的客戶欠公司尾款幾千塊或幾百塊錢,發(fā)票己開出的,然后客戶不肯給了,老師你說做壞賬處理,請老師編一下會計分

王瑞老師 解答

2020-04-22 17:57

借:資產減值損失 貸:壞賬準備,領批準核銷壞賬 借:壞賬準備 貸:應收賬款

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相關問題討論
你好,稅務要求按開票金額做收入,掛往來,200可以入營業(yè)外收入,2000可以根據情況做壞賬處理,
2020-04-21 22:20:48
實際發(fā)生業(yè)務收入(即應開票)為3萬,實開票5萬,客戶要多開的2萬元稅票該如何做賬; 借:應收賬款5 貸:收入5 這里簡化處理,沒有價稅分離 然后收到3 借:銀行存款3 貸:應收3 應收2掛賬不處理
2020-04-21 21:13:01
將一般戶的這個錢拿來回,作為現(xiàn)金收款處理
2017-08-17 12:59:25
你好!發(fā)票作為開出方處理是一樣的都需要確認銷項稅
2016-07-26 09:02:54
同學,你好 借:應收賬款負數(shù)? ?貸:主營業(yè)務收入-未開票收入 負數(shù) 應交稅款-銷項稅額? 負數(shù) 然后按照發(fā)票,重新做分錄
2022-12-11 12:54:33
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