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木易聯(lián)
于2020-04-21 19:12 發(fā)布 ??1202次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-04-21 20:00
你好,您是說上月的未開票收入么,是一般納稅人么?
木易聯(lián) 追問
2020-04-21 20:08
老師我小規(guī)模納稅人。
立紅老師 解答
2020-04-21 20:13
你好,如果是未開票收入上月申報了稅款,本月按負數(shù)申報就可以。填寫主表第一行
2020-04-21 20:47
老師是本月開的專票,有部分是上月已交稅款,有部分未交稅。
2020-04-21 21:03
你好,按未交稅的代開票票申報就可以。
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老師請問您:上月已交增值稅收入本月如何填寫附列資料表,申報表,謝謝老師。
答: 你好,您是說上月的未開票收入么,是一般納稅人么?
去年的收入已經(jīng)記賬。但是沒交增值稅。現(xiàn)在補交增值稅。如何填報增值稅納稅申報表。
答: 開票了嗎?沒開票就做無票收入
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
已作為無票收入申報增值稅,再后開票的收入怎么填寫增值稅申報表附表一?
答: 未開票收入欄填負數(shù),開票收入欄填正數(shù)即可
在12月底的納稅申報表里:統(tǒng)計全年已交增值稅數(shù)據(jù)時,該不該包含期初未繳稅額的?
討論
計算增值稅稅負時,會計課堂講上期留底稅不計入其中,稅負是已交增值稅除以本期的銷售收入,如果上期留底5000元,本期銷售收入是10萬,銷項稅是13000元,稅負要求達到2%,本期需認證11000的進項稅才行,問題是填增值稅申報表時,本期應(yīng)納增值稅是13000-上期留底5000-認證的11000,最后又形成留底3000元,本期就沒有已交增值稅,本期稅負就沒法算,因為稅負是已交數(shù)/銷售收入
之前未開票收入已經(jīng)報過稅,現(xiàn)在開發(fā)票了,那增值稅申報表怎么填寫?增值稅報表不填寫,強制申報,行么 因為之前已經(jīng)交過稅了
增值稅申報表的未開票收入當(dāng)月已繳稅,過了兩三個月又開票了,申報表要怎么填
老師好,看不懂他這個增值稅申報表,25行期初未繳稅額不應(yīng)當(dāng)同27行本期已繳稅額以及30行本期繳納上期稅額一致嗎?不存在代開票
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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木易聯(lián) 追問
2020-04-21 20:08
立紅老師 解答
2020-04-21 20:13
木易聯(lián) 追問
2020-04-21 20:47
立紅老師 解答
2020-04-21 21:03