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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2020-04-21 15:35

你好,是可以的啊

S. 追問

2020-04-21 15:35

但是前期是直接計入管理費用的,開票回來,我科目應(yīng)該怎么處理呢?

龍楓老師 解答

2020-04-21 15:40

你好,如果金額一樣直接附上,不一樣沖掉重新做的啊

S. 追問

2020-04-21 15:41

老師我是新手,自學(xué)的那種,跨年沖的和平時的一樣嗎?

龍楓老師 解答

2020-04-21 15:41

你好,用以前年度損益的啊

S. 追問

2020-04-21 15:41

可以詳細講嗎?科目要怎么擺?不是很清楚

龍楓老師 解答

2020-04-21 16:00

比如說上年的金額不一樣 先沖減 借 銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 管理費用 再做正確的會計分錄的啊

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你好,是可以的啊
2020-04-21 15:35:13
同學(xué),你好 你還需要看日期,如果是今年的就可以
2020-12-09 14:58:28
1.沒有差額發(fā)票就貼后面,有差額這個金額不大就做借管理費用 負數(shù) /管理費用 貸其他應(yīng)付款 2 早期是可以的,年報和4季度申報是可以不一樣,這個就可以反結(jié)賬做19年賬上,匯算清繳按新的報就可以,不過現(xiàn)在我看部分學(xué)員反饋說有稅局說年報和季報是需要一致的,你看你們那邊口徑是啥?
2020-05-16 08:29:11
你匯算清繳之前取得
2020-03-17 12:03:51
你好 走以前年度損益科目來做賬 借以前年度損益 貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益
2019-05-21 18:03:45
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