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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-21 14:22

你好,是正確的應(yīng)當計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借方,錯誤的計入管理費用借方了,是這個意思?

鄒老師 解答

2020-04-21 14:33

你好,那就這樣做調(diào)整
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費用
收入沒有入賬就補入帳就是了

鄒老師 解答

2020-04-21 14:43

你好,是的,是這樣的

一分耕耘一分收獲 追問

2020-04-21 14:25

是的,她去年開票繳納增值稅借方錯記管理費用,收入又沒入賬

一分耕耘一分收獲 追問

2020-04-21 14:34

收入就今年補是嗎?

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你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
您好 第一種賬務(wù)處理正確
2019-05-20 21:19:24
你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
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