您好,我新接手我們公司財(cái)務(wù),發(fā)現(xiàn)公司的銀行存款科目余額和銀行對(duì)賬單余額對(duì)不上,而且是很久遠(yuǎn)就一直對(duì)不上了,倒不出來(lái),之前的帳也沒(méi)有了,我應(yīng)該怎么處理?
薛璇
于2020-04-21 13:57 發(fā)布 ??3310次瀏覽
- 送心意
譚佳麗
職稱: 審計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-04-21 14:00
你好,銀行一般可以打印出近24個(gè)月的對(duì)賬單,也就是說(shuō)2年內(nèi)的是可以進(jìn)行核對(duì)的,如果超過(guò)了2年,屬于歷史遺留問(wèn)題,可將事項(xiàng)寫成說(shuō)明并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo),由領(lǐng)導(dǎo)簽字核銷誤差,需要注意的是,貴公司的財(cái)務(wù)制度里必須要有明確的相關(guān)規(guī)定才行,最后以銀行對(duì)賬單金額為主,將賬面銀行存款余額調(diào)整到和對(duì)賬單一致,誤差計(jì)入當(dāng)期損益,即營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出。
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你好,銀行一般可以打印出近24個(gè)月的對(duì)賬單,也就是說(shuō)2年內(nèi)的是可以進(jìn)行核對(duì)的,如果超過(guò)了2年,屬于歷史遺留問(wèn)題,可將事項(xiàng)寫成說(shuō)明并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo),由領(lǐng)導(dǎo)簽字核銷誤差,需要注意的是,貴公司的財(cái)務(wù)制度里必須要有明確的相關(guān)規(guī)定才行,最后以銀行對(duì)賬單金額為主,將賬面銀行存款余額調(diào)整到和對(duì)賬單一致,誤差計(jì)入當(dāng)期損益,即營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出。
2020-04-21 14:00:51

你好!跟老板說(shuō)下,直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支算了。
2018-03-22 15:33:41

那你調(diào)平過(guò)來(lái)吧
2016-10-19 15:46:03

您好,可以找專業(yè)理賬團(tuán)隊(duì)給您找差異
2022-05-10 09:34:21

銀行回單有嗎
用這個(gè)做也可以的
2019-09-03 12:34:10
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薛璇 追問(wèn)
2020-04-21 14:04
譚佳麗 解答
2020-04-21 14:10