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任性的蘿莉
于2020-04-21 09:28 發(fā)布 ??1654次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-04-21 09:31
借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證借應交稅費應交增值稅銷項應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
任性的蘿莉 追問
2020-04-21 09:47
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅可以在借方嗎
郭老師 解答
2020-04-21 09:49
你好,可以的,這個表是留底
2020-04-21 09:52
進項 大于銷項時,所謂不做處理,就是做到這一步嗎
2020-04-21 09:55
你好,是的,這一步可以不用做,或者是年末再做就行。
2020-04-21 09:57
就是說,借應交稅費應交增值稅銷項應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。 這步可以不用做是這意思嗎
2020-04-21 09:59
是的,是這么個意思。
2020-04-21 10:04
那我如果本期不做處理,那下期進項小于銷項時,分錄怎么做
2020-04-21 10:07
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費,未交增值稅,需要交多少做多少。
2020-04-21 10:16
那按老師這樣說上期有留抵,本期進項小于銷項時,這樣做分錄借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費,未交增值稅,需要交多少做多少。可以我上期留抵稅額不做處理,留底的稅額沒轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,那我下期留底的稅額不會自動跳到這個會計科目啊
2020-04-21 10:19
年末的時候,你把銷項和進項分別結轉到轉出,未交增值稅轉出,未交增值稅就會沒有余額。
2020-04-21 10:20
沉默的時候,你把進項和銷項分別結轉到轉出未交增值稅,然后轉出未交增值稅,這個科目沒有余額。你可以自己填寫數(shù)據(jù)試一下。
2020-04-21 10:22
哦哦,因為我進項和銷項是每個月結轉
2020-04-21 10:24
如果每個月結轉的話,你即使不交稅,也得做。
老師,您覺得進項大于銷項時,不做處理規(guī)范,還是做借應交稅費應交增值稅銷項應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項 這個規(guī)范
2020-04-21 10:31
鍵一按月把進項銷項結轉到轉出未交增值稅,如果你攢的多了,查賬起來有錯誤,根本查不出來。
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本月有進項稅額沒有銷項稅額,分錄怎么做,下月有銷項稅額,但進項稅額比銷項稅額大,分錄怎么做?
答: 進項大于銷項時月底不做會計處理。
進項稅額287530.31,銷項稅額270692.92,進項稅額大于銷項稅額,怎么做會計分錄?
答: 您好,當月 如果進項大于銷項,不需要交增值稅,不需要做會計分錄。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,進項稅額大于銷項稅額,是怎么做分錄?
答: 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
本月待認證進項轉入進項稅額,進項稅額大于銷項稅額時,要怎么做分錄
討論
請問本月銷項稅額是1335890,進項稅額是2036800,然后我該怎么做賬做分錄?
當進項稅額大于銷項稅額時,例如本有1000元的進項稅額,本月只抵扣200元,還有800元的稅,我在申報時要填那個表,要怎么做分錄?
那如果本月銷項稅額小于進項稅額我是不是月底就不用計提核算做分錄了
月末進項稅額比銷項稅額要大,做留抵下月再抵扣用,怎么做分錄
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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