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送心意

李老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-05-20 12:16

我在做商貿(mào)實(shí)操課的分錄時(shí),繳納借:應(yīng)付職工薪酬(單位),其他應(yīng)收款(個(gè)人)   貸:銀行存款   如果這樣做的話結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)還要把記入應(yīng)付職工薪酬的部分轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用嗎

李老師 解答

2016-05-20 12:11

可以的

李老師 解答

2016-05-20 12:52

需要的

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是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí),額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個(gè)人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
發(fā)工資的時(shí)候才沖其他應(yīng)收款,不能單獨(dú)計(jì)提工資
2025-05-10 09:48:54
你好,用應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款
2020-06-07 13:16:49
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