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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-04-20 17:40

你好,同學(xué)。
可以的,如果你這后面不可抵扣,就不用核算遞延所得稅的。

Ms Snail 追問

2020-04-21 08:11

老師,那這部分轉(zhuǎn)回涉及稅款實繳嗎?

Ms Snail 追問

2020-04-21 08:11

我們本身當(dāng)年是巨虧

陳詩晗老師 解答

2020-04-21 08:28

不用,這個不存在繳納,你這個本身就是虧損。

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué)。 可以的,如果你這后面不可抵扣,就不用核算遞延所得稅的。
2020-04-20 17:40:26
一般應(yīng)在結(jié)賬前做好這些關(guān)于遞延的分錄,如果是期后,只能是以前年度損益調(diào)整了,可以視同差錯調(diào)整.從報告處理上是調(diào)整期初未分配利潤的.
2019-04-30 09:25:41
你好 調(diào)整的是資產(chǎn)負(fù)債表年度的
2019-07-09 14:52:09
遞延所得稅資產(chǎn)屬于資產(chǎn)類科目,不填寫匯算清繳表
2020-05-12 16:53:01
您好!不是的,遞延所得稅資產(chǎn)與遞延所得稅負(fù)債在產(chǎn)生可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異時就應(yīng)該確認(rèn),在資產(chǎn)負(fù)值表日應(yīng)當(dāng)對相關(guān)情況進(jìn)行復(fù)核,該調(diào)整的還需要進(jìn)行調(diào)整。
2019-05-08 17:37:20
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