
老師你好,我想問下,交納增值稅分錄,應(yīng)該是計入“應(yīng)交稅金-增值稅(已交增值稅)”還是“應(yīng)交稅金-增值稅(未交增值稅)是不是 當月繳納了就是已交稅金,要是當月計提下月繳納是不是當月就是未交稅金
答: 您好 當月繳納當月的稅費就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 如果是當月繳納上月稅金就是應(yīng)交稅費-未交增值稅
老師,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 和 借:應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅_已交稅金 什么區(qū)別呀? 第二個是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎 那下月交增值稅時,是不是就該 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸:銀行存款 ?
答: 應(yīng)交稅費_未交增值稅是次月繳納上月 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅_已交稅金是當月繳納當月稅金 次月繳納上月 借:應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸: 銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,本月繳納增值稅,做會計分錄借 應(yīng)交稅費-增值稅-已交稅金 貸 銀行存款月末要不要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅,結(jié)平已交稅金借 應(yīng)交稅金-增值稅-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅金--已交稅金
答: 月末做結(jié)轉(zhuǎn)這個賬務(wù)處理可以。將已交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。

