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長情的柚子
于2020-04-20 15:01 發(fā)布 ??832次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-04-20 15:15
這個第一欄也是根據(jù)紅沖之后填寫的,
長情的柚子 追問
2020-04-20 15:17
對 第1欄是實際金額 第二欄是這個月開的金額總和 有問題嗎 老師
maize老師 解答
2020-04-20 15:30
不是開紅字嗎,那這個第2欄=1欄,都是按減除紅字之后去申報,
2020-04-20 15:48
好的 謝謝老師
2020-04-20 15:56
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
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老師 增值稅申報 因為有紅沖專票 這個金額不一致有問題沒
答: 這個第一欄也是根據(jù)紅沖之后填寫的,
老師,在申報期中把上月的專票紅沖了,那申報上月的增值稅是按紅沖以后的金額,還是按紅沖前的金額申報了?
答: 還是按紅沖前的金額申報了? 這個,開紅字是沖掉這個開紅字這個月銷項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報增值稅有紅字沖銷金額,如何申報,主表自動顯示稅額減征額,但申報不通過
答: 你們沒有開藍(lán)字發(fā)票嗎?只有紅字嗎?
上月的增值稅還沒申報的,本月紅沖上月發(fā)票的話,增值稅是按紅沖后的發(fā)票金額繳稅還是按未紅沖前的金額繳稅呢?
討論
增值稅專票跨月沖紅,增值稅如何申報?
上個月紅沖了3月開的專票,然后又重新開了一份正確的,這個月申報增值稅只有重開的稅額,沒有紅沖的稅額?
本月專票紅沖金額大于開票金額,增值稅申報表如何填列?
紅沖發(fā)票怎么申報增值稅
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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長情的柚子 追問
2020-04-20 15:17
maize老師 解答
2020-04-20 15:30
長情的柚子 追問
2020-04-20 15:48
maize老師 解答
2020-04-20 15:56