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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-04-20 10:46

服務費的賬務處理: 
支付技術維護費時,
借:管理費用  貸:銀行存款/現金
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款)   借:管理費用負數

外向的帥哥 追問

2020-04-20 10:50

這樣就對了嗎

玲老師 解答

2020-04-20 10:53

借方應交稅費是正數,不是負數

外向的帥哥 追問

2020-04-20 10:59

那樣的話借貸不平啊

玲老師 解答

2020-04-20 11:04

管理費用記在借方負數  或者貸方正數

外向的帥哥 追問

2020-04-20 11:05

好的  謝謝

玲老師 解答

2020-04-20 11:09

不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!

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服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數
2020-04-20 10:46:07
聯系稅務局,具體核實原因之后再做處理
2019-06-10 16:04:50
購買防偽稅控設備和防偽技術服務費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-08-03 10:57:29
購入借管理費用貸銀存,全額抵扣借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數
2018-12-25 16:42:56
你好,需要登報,才可以從金稅盤里打印到白紙上做賬的
2017-10-16 15:34:06
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