
老師請教一下,前會計(jì)把預(yù)付的45萬做到了預(yù)付科目,每月攤銷,攤銷四年。我可以把這45萬轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款繼續(xù)攤銷嗎?會不會有什么影響呢?(我不喜歡用預(yù)付賬款科目)
答: 你好,可以,不會有影響。
新增了倆個(gè)預(yù)付賬款科目,一共19120元,新增后也攤銷了,但是期初試算不平衡了,不能結(jié)賬了怎么辦?
答: 同學(xué)你好 你用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到一張發(fā)票,但尚未付款,這筆費(fèi)用需要在一年內(nèi)分月攤銷,可以借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款嗎
答: 可以這樣做分錄。收到發(fā)票未付款先確認(rèn)負(fù)債計(jì)入 “應(yīng)付賬款”,因費(fèi)用要一年內(nèi)分月攤銷,用 “預(yù)付賬款” 過渡合理,借方體現(xiàn)未來攤銷費(fèi)用,貸方記錄當(dāng)下負(fù)債。也可以用 “長期待攤費(fèi)用” 或 “待攤費(fèi)用” 代替 “預(yù)付賬款”,之后按計(jì)劃攤銷,支付款項(xiàng)時(shí)再沖減 “應(yīng)付賬款”。


陽光依然 追問
2020-04-19 16:19
立紅老師 解答
2020-04-19 16:21
陽光依然 追問
2020-04-19 16:22
立紅老師 解答
2020-04-19 16:26