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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-04-18 20:12

您好,您是生產(chǎn)型出口企業(yè),就是免抵退的,
您沒有留抵,那就是不能有退稅,但是您可以用應退稅抵內(nèi)銷的應交增值稅

文老師 解答

2020-04-18 20:17

免抵退辦法的,留抵為0,沒有可以留抵了

文老師 解答

2020-04-18 20:18

您好,您不免稅,不一定就一定要開專票,也可以開普票的

不是小白 追問

2020-04-19 12:11

老師,1:出口退稅,沒有期末留抵退稅,例如:我司出口100W,征稅率為13%,退稅率9%,實際當月總進項為13W,內(nèi)銷為200W,征稅率為26W,=應繳增值稅為26-(13-4)=9,這時候 我是應該要交增值稅9W,再交當期免抵稅額=當期免抵退稅額9W(期末無留抵),等于我要交2個9W(忽略附加稅),還是這個當期免抵退稅額9W可以直接抵減我的增值稅9W??
       3:如果我開普票,我怎么抵銷我的進項?征稅辦法不是 征稅你稅,又可以讓你抵扣進項嗎?

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您好,您是生產(chǎn)型出口企業(yè),就是免抵退的, 您沒有留抵,那就是不能有退稅,但是您可以用應退稅抵內(nèi)銷的應交增值稅
2020-04-18 20:12:29
您好!當期免抵稅額是指當期免抵退稅額減去當期應退稅額之后的余額,其反映的是“免抵退稅”企業(yè)當期從內(nèi)銷應納增值稅稅額中抵減的那部分出口免抵退稅額,不是企業(yè)期末留抵稅額,更不是企業(yè)次月的期初留抵稅額。
2021-12-07 21:53:37
嗯,這個只能掛賬的哦
2019-11-20 17:16:37
您好,當期免抵稅額就相當于抵消銷項稅了,不能直接抵應交增值稅
2019-07-10 11:15:34
應該是沒有退這個環(huán)節(jié)的,同學
2019-05-21 12:18:39
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