
我們公司是購(gòu)進(jìn)原木生產(chǎn)成板材出售的,享受國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除1%的政策。但之前的會(huì)計(jì)做賬并沒有做加計(jì)扣除的部分,申報(bào)增值稅也沒有這部分扣除,現(xiàn)在該怎么辦呢?
答: 你好, 現(xiàn)在可以匯總一起加計(jì)扣除的
外購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,稅率為11%,現(xiàn)在不是有個(gè)農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除的政策呢比如加計(jì)扣除的2%的進(jìn)項(xiàng)稅額如何做賬
答: 你好!比如借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)-加計(jì)扣除 貸原材料
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購(gòu)進(jìn)個(gè)人免稅農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)出16的產(chǎn)品來,除了抵扣10的進(jìn)項(xiàng)以外,還有加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額么?應(yīng)該怎么計(jì)算?謝謝會(huì)計(jì)分錄是如下這樣嗎借:原材料(專用發(fā)票不含稅金額-加計(jì)扣除 2%部分金額)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 (專用發(fā)票上 10%部分金額)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 (加計(jì)扣除 2%部分金額)貸:應(yīng)付賬款/銀行存款
答: 你好,可以抵扣12%的,購(gòu)買價(jià)格*抵扣率




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小手微涼 追問
2020-04-18 17:24
蔣飛老師 解答
2020-04-18 17:29
小手微涼 追問
2020-04-18 17:33
蔣飛老師 解答
2020-04-18 17:47
小手微涼 追問
2020-04-18 17:47
蔣飛老師 解答
2020-04-18 17:54