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送心意

林夕老師

職稱注冊會計師,稅務師

2020-04-18 13:32

1.找到相關單據(jù),發(fā)票,然后進行會計處理,再所得稅匯算清繳時,可以稅前扣除;
2.找到相關單據(jù),沒有發(fā)票,然后進行會計處理,再所得稅匯算清繳時,不可以稅前扣,需要做納稅調(diào)增。
只有以上兩種方式做入賬中。

莫離。 追問

2020-04-18 13:34

納稅調(diào)增意思就是要補交稅嗎?

林夕老師 解答

2020-04-18 13:37

本來該項支出是費用,但是因為單據(jù)原因(發(fā)票不全),不得抵扣;
在我們計算凈利潤時,已經(jīng)抵扣過了,還需要調(diào)增回來。
在所得稅匯算清繳的時候,只體現(xiàn)調(diào)增部分,造成的結(jié)果就是多交了所得稅稅款。

莫離。 追問

2020-04-18 13:45

那就是說籌建期間開收據(jù)可以入賬,但是沒好處,反而要到了匯算清繳時有可能會造成交更多稅?

林夕老師 解答

2020-04-18 13:57

可以入賬。
增加不增加,都不影響所得稅的計算與繳納。
如果增加了該費用,計算凈利潤時計入,然后調(diào)增,實際不變。
如果不增加該費用。不計入凈利潤,不調(diào)增該費用,實際不變。

莫離。 追問

2020-04-18 13:59

總而言之就是沒得抵扣稅是嗎?

林夕老師 解答

2020-04-18 14:00

對的,實際對稅額沒有影響,但是入不入賬,需要相關收據(jù)等單據(jù)。

莫離。 追問

2020-04-18 14:06

那你覺得收據(jù)入賬好還是不入賬好

林夕老師 解答

2020-04-18 14:21

入賬好,因為實際支出,在賬中體現(xiàn)真實交易。

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1.找到相關單據(jù),發(fā)票,然后進行會計處理,再所得稅匯算清繳時,可以稅前扣除; 2.找到相關單據(jù),沒有發(fā)票,然后進行會計處理,再所得稅匯算清繳時,不可以稅前扣,需要做納稅調(diào)增。 只有以上兩種方式做入賬中。
2020-04-18 13:32:47
你好,需要計算做好了發(fā)給你
2020-06-19 13:15:29
你好,都是要實名制的,你是公司的辦稅員肯定要登記名字。
2019-09-14 22:51:28
您好 借:研發(fā)支出——資本化(費用)支出 貸:庫存商品
2019-05-24 12:27:39
你好!你上面的分錄沒對,應該是,借:應交稅費_應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)或者成本費用,貸:應交稅費_應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 收到正確的發(fā)票:借:應交稅費_應交增值稅(進項稅額) 貸:成本費用或者應交稅費_應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-09-09 11:48:17
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