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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-04-17 17:41

你好,不對要一筆筆去檢查

檸檬好萌i 追問

2020-04-17 17:41

查了,都沒有什么問題,就是錄的科目余額表

小云老師 解答

2020-04-17 17:45

既然少了肯定就是有問題,另外你年初數(shù)怎么會用到利潤表?損益類都沒有余額啊

檸檬好萌i 追問

2020-04-17 17:51

現(xiàn)在不是4月份么,我接的賬,錄得是3月低的科目余額表,錄完賬平這,就是資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤表跟3月低的不一致

檸檬好萌i 追問

2020-04-17 17:52

錄完之后按里來說,財務(wù)報表數(shù)據(jù)應(yīng)該一致啊

小云老師 解答

2020-04-17 18:47

資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表除了未分配利潤可比其他本來都不是同樣的項目啊

檸檬好萌i 追問

2020-04-17 18:49

中間錄的,意思,本來就和上期的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表不一致,是吧

小云老師 解答

2020-04-17 19:21

是的,你的期初余額不用去同財務(wù)報表做比較

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相關(guān)問題討論
你好,不對要一筆筆去檢查
2020-04-17 17:41:00
同學(xué)你好,可以直接沖管理費用的。
2022-01-11 15:06:09
同學(xué)。你的負(fù)數(shù)是怎么來的,如果之前已經(jīng)調(diào)整過后,本期沒有發(fā)生,是不會存在 負(fù)數(shù)余額的
2019-03-18 10:13:41
您好 管理費用在利潤表填寫 不在資產(chǎn)負(fù)債表
2019-07-15 22:06:01
你直接按照結(jié)轉(zhuǎn)后的金額,填了報表數(shù)據(jù)就可以了
2020-06-11 10:59:05
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