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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-17 16:51

你好
計提的時候,借;管理費用等科目   ,       貸;應(yīng)付職工薪酬—工資
發(fā)放的時候,借;應(yīng)付職工薪酬—工資,     貸;銀行存款等科目  ,其他應(yīng)收款等科目

艾琳(?`???′?) 追問

2020-04-17 17:07

那交社保和公積金如何處理呢

鄒老師 解答

2020-04-17 17:10

你好,繳納的時候
借;應(yīng)付職工薪酬—社保,公積金,其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)部分),貸;銀行存款

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你好 計提的時候,借;管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬—工資 發(fā)放的時候,借;應(yīng)付職工薪酬—工資, 貸;銀行存款等科目 ,其他應(yīng)收款等科目
2020-04-17 16:51:11
您好 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則的話 不應(yīng)該這樣 應(yīng)該當(dāng)期的成本費用計入當(dāng)期
2020-04-14 12:16:54
你好,做沖回處理分錄
2019-04-16 16:26:04
你好,你可以把計提的分錄沖銷就是了
2019-04-16 16:38:50
你好;計提: 借管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 ; 發(fā)放:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 ; 貸銀行存款
2022-03-16 08:47:14
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