
賬面的存貨和實際庫存不符合怎么處理?:2017年到2018年是找代理記賬做的,后面2018年我接手了,我就接著他們做的存貨做了。2019年12月我發(fā)現(xiàn)和實際的出貨的金額不對,我做了一個金額的調(diào)整。2020年一月我在我的賬面重新核算了,于是2019年的期末余額和2020年的期初余額差了很多。我現(xiàn)在該怎么辦處理呢?
答: 你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在接手你只能是先按他的余額進行建賬處理, 對于實際差額部分后面你要查找原因,然后再后期 逐步調(diào)賬處理
老師,我們剛從代理記賬公司把賬接過來,我看他們比如這個月暫估庫存30萬,下個月會沖回30萬,然后又暫估一筆35萬,每月都這樣沖回上月的暫估又本月暫估一筆,然后我這個月得按他們一樣沖回上月的暫估嗎,然后再暫估一筆的金額又怎么算的呢
答: 這個需要有發(fā)票才沖掉暫估,暫估是需要按你們實際入庫的貨物金額做的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
#提問#老師好,從代理記賬公司接手的賬,我重新建的賬套,期初余額怎么寫?是年初的還是接手時候的日期?
答: 您好,比如您五月份把帳接回來的,然后代賬公司已經(jīng)把五月份的帳做完了,然后您接著他往下做帳,可以建賬的期初按照五月么的余額表的金額錄入,您接著做六月份的賬


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2020-04-17 12:26
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2020-04-17 12:36
陳詩晗老師 解答
2020-04-17 12:45
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2020-04-17 13:02
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2020-04-17 13:05
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2020-04-17 13:34
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2020-04-17 16:41