
季度不超30萬(wàn)免稅,請(qǐng)問(wèn)要不要做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這科目?免的增值稅直接不做賬嗎?
答: 你好,你開(kāi)的是帶稅率的發(fā)票,需要做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以。
企業(yè)開(kāi)票信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)可以全額抵扣增值稅的,財(cái)務(wù)在做賬時(shí)還需要將其從”應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額”科目轉(zhuǎn)到”應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅”科目嗎
答: 你好,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額需與未交增值稅對(duì)沖的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅減免收入二級(jí)科目是什么是營(yíng)業(yè)外收入二級(jí)科目,減免稅款我直接用增值稅應(yīng)交增值稅科目做的
答: 您好!營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免


度 追問(wèn)
2020-04-17 10:27
小洪老師 解答
2020-04-17 10:30