增值稅一般納稅人,購(gòu)入原材料時(shí)不是進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣掉的嗎,那為什么會(huì)計(jì)分錄中的銀行存款還是多付了2600? 借:原材料 20000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 2600 貸:銀行存款 22600
Cinady
于2020-04-17 00:07 發(fā)布 ??1544次瀏覽
- 送心意
小云老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2020-04-17 00:08
你好,就是因?yàn)槟愀读瞬趴梢缘挚?/p>
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您好,有這筆分錄的。這就是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目的。
2016-12-23 23:08:18

你好,分錄是正確的。
2020-07-12 16:53:12

已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出 借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-01-13 15:44:28

1.購(gòu)進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購(gòu)進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05

你好!是的進(jìn)銷差價(jià)轉(zhuǎn)入未交增值稅數(shù)
2016-06-10 22:20:18
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Cinady 追問
2020-04-17 00:14
小云老師 解答
2020-04-17 00:19
Cinady 追問
2020-04-17 00:22
Cinady 追問
2020-04-17 00:26
小云老師 解答
2020-04-17 00:48