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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-04-17 00:08

你好,就是因?yàn)槟愀读瞬趴梢缘挚?/p>

Cinady 追問

2020-04-17 00:14

那和不抵扣有什么區(qū)別嗎,好像還是要自己付

小云老師 解答

2020-04-17 00:19

你不付哪來的發(fā)票做賬呢

Cinady 追問

2020-04-17 00:22

老師指的是增值稅專用發(fā)票嗎?

Cinady 追問

2020-04-17 00:26

就是說,我要先交了,然后才能拿發(fā)票去抵扣,是這樣的意思嗎?

小云老師 解答

2020-04-17 00:48

是的,交了所以能抵扣

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相關(guān)問題討論
您好,有這筆分錄的。這就是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目的。
2016-12-23 23:08:18
你好,分錄是正確的。
2020-07-12 16:53:12
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出 借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-01-13 15:44:28
1.購(gòu)進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購(gòu)進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
你好!是的進(jìn)銷差價(jià)轉(zhuǎn)入未交增值稅數(shù)
2016-06-10 22:20:18
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