
老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)怎么處理
答: 在當(dāng)月和你的抵扣清單一塊兒裝訂。
我公司收到對(duì)方公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我公司已經(jīng)在增值稅驗(yàn)證平臺(tái)把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣(驗(yàn)證)了。現(xiàn)在對(duì)的公司說(shuō)要開負(fù)數(shù)發(fā)票,我公司需要怎么做??具體操作步驟???
答: 你們申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表就可以了,購(gòu)買方申請(qǐng)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我想問(wèn)下,如果我每個(gè)月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金留底很多,一直也沒有交過(guò)增值稅,請(qǐng)問(wèn)如果我現(xiàn)在收到一個(gè)之前已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,我是不是沖減留底就行呢
答: 你好,對(duì)的是的是這么做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。


小小占 追問(wèn)
2020-04-16 18:14
樸老師 解答
2020-04-16 18:15
小小占 追問(wèn)
2020-04-16 18:16
樸老師 解答
2020-04-16 18:20