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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-16 17:09

你好,與管理費用錯計對應的科目是什么呢?

微笑空中飄 追問

2020-04-16 17:12

在建工程

鄒老師 解答

2020-04-16 17:15

你好,是正確的應當計入在建工程,錯誤的計入了管理費用核算,是這個意思?
如果是,調整分錄是
借;在建工程,貸;以前年度損益調整——管理費用

微笑空中飄 追問

2020-04-16 17:19

是的,調整之后,利潤總額還是虧損的,不用補稅。那當月是否同時再記一筆,借:以前年度損益調整——管理費用,貸:本年利潤

鄒老師 解答

2020-04-16 17:25

你好,以前年度損益調整是結轉到利潤分配——未分配利潤科目
借;以前年度損益調整——管理費用,貸;利潤分配——未分配利潤

微笑空中飄 追問

2020-04-16 17:32

以前年度損益調整——管理費用,只要設置到二級就可以了吧?還需要再設三級科目嗎?

鄒老師 解答

2020-04-16 17:33

你好,之前管理費用有二級科目,那以前年度損益調整——管理費用就需要設置三級明細科目的

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(1)借:原材料 2000 貸:待處理財產損溢——待處理財產損益 2000 (2)借:待處理財產損溢——待處理財產損益 10000 貸:產成品 2000
2023-03-21 17:03:13
你好 那你金額是沒錯的 只是庫存現(xiàn)金和應付賬款掛科目錯誤了。 你直接做一筆 借庫存現(xiàn)金 貸應付賬款 摘要寫調整19年某憑證號
2020-09-10 08:54:43
你好 你的分錄是正確的!
2020-09-05 12:17:21
你好 給你退了錢的嗎
2020-08-21 10:11:38
您好 借:管理費用 借方紅字 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方藍字
2020-08-19 14:53:46
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