公允價(jià)值減去出售費(fèi)用得到的凈額和可收回金額是 問
您好,這個(gè)的話是一樣的 答
老師,您好,我們公司的工程項(xiàng)目施工破壞了高速路,賠 問
同學(xué),你好 可以抵扣 答
老師我們是合伙企業(yè),我們公司租了其中一個(gè)合伙人 問
可以的,沒問題的哈 答
我們營業(yè)執(zhí)照范圍是消防技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在想請(qǐng)問下承 問
可以的,可以做的,可開消防技術(shù)服務(wù)與建筑服務(wù) 答
請(qǐng)歲月靜好老師幫忙解答問題,其他老師請(qǐng)直接忽略, 問
同學(xué)你好,像這種情況,即使老板是發(fā)票申報(bào)單上簽字,也無法免責(zé),那只是一個(gè)情況證明,證明你是無奈之舉。但規(guī)則之外不講人情。要合同、業(yè)務(wù)證明資料(如發(fā)票單、送貨單、詢價(jià)等越全越好,根據(jù)具體業(yè)務(wù)準(zhǔn)備),開發(fā)票申請(qǐng)單,請(qǐng)款單,等,全程都要求有業(yè)務(wù)人員簽字,有老板審批。 答

沒認(rèn)證的增值稅專票怎么入賬, 不入賬庫存為負(fù)數(shù)
答: 請(qǐng)問沒認(rèn)證的專票怎么要不要入賬?因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)是抵扣了才入賬的,然后導(dǎo)致庫存是負(fù)數(shù),以為抵扣了才入賬的,可是開出去的庫存數(shù)量又比抵扣的多,這個(gè)應(yīng)該怎么處理(沒啥分了。。希望盡量幫解答一下?。。?
增值專用發(fā)票已認(rèn)證,已同步,但金稅盤無庫存
答: 你好,剛剛認(rèn)證的有時(shí)系統(tǒng)沒反應(yīng)過來,你明天再進(jìn)去看看。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅專用發(fā)票收到后當(dāng)月入賬(不確定當(dāng)月是否需要認(rèn)證),入賬時(shí)分錄: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款如果當(dāng)月沒有認(rèn)證完,未認(rèn)證的發(fā)票賬務(wù)上要怎么處理呢?
答: 如果不認(rèn)證入賬時(shí)分錄: <br>借:庫存商品 <br> 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證)<br> 貸:銀行存款<br> 如果認(rèn)證了再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)中去
花卷 解答
2015-10-08 10:10