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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-05-18 16:56

這個東西是工作服,不是福利,公司初級采購時已計了成本,現(xiàn)在由于員工個人原因丟失,從工資中扣款作賠款給公司。那這種情形下應該怎么做賬務

宋生老師 解答

2016-05-18 16:29

您好!您理解有偏差,公司的工作服,有2種,1,如果是公司給的福利,就應該計入管理費用。直接借:管理費用  貸:現(xiàn)金,
2如果是員工自己出,那您購買的時候,就應該是借:其他應收款  貸:現(xiàn)金等。
然后從員工工資扣的時候借:應付職工薪酬 貸:其他應收款。

宋生老師 解答

2016-05-18 20:16

您好!借:其他應收款 貸:低值易耗品等(您一開始計入成本的那個科目) 
然后從員工工資扣的時候借:應付職工薪酬 貸:其他應收款。

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您好!您理解有偏差,公司的工作服,有2種,1,如果是公司給的福利,就應該計入管理費用。直接借:管理費用 貸:現(xiàn)金, 2如果是員工自己出,那您購買的時候,就應該是借:其他應收款 貸:現(xiàn)金等。 然后從員工工資扣的時候借:應付職工薪酬 貸:其他應收款。
2016-05-18 16:29:29
你好 實操里面的問題 你可以直接在下方答案 有一個反饋里面問實操老師。 后臺有專門實操老師解答實操問題的 。
2020-11-09 16:25:17
同學你好,這是你當初賬務處理錯誤哈,需要調(diào)賬。如果是記到的收入,就減少收入,增加其他應收款哈
2022-04-07 13:18:53
不是,這個做借主營業(yè)務成本,19000-400 管理費用 400,貸應付賬款,你們這個開發(fā)票給對方做借應收 貸主營業(yè)務收入 -水費 應交增值稅
2020-07-29 14:21:17
你好!是押金嗎?應該是其他應付款,
2018-08-12 15:57:30
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