
小微企業(yè)。減免稅金的營業(yè)外收入是本季交企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?營業(yè)外收入要不要抵減前面的虧損?
答: 您好 請(qǐng)問您計(jì)提的時(shí)候分錄怎么寫的
小微企業(yè)。減免稅金的營業(yè)外收入是本季交企業(yè)所得稅,還是年末交?如果有虧損呢?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好,減免稅金的營業(yè)外收入是本季交企業(yè)所得稅 虧損這樣做分錄 借;利潤分配——未分配利潤,貸;本年利潤
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模企業(yè)減免增值稅月底轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入借:應(yīng)交稅金 135.66 貸:營業(yè)外收入 135.66 摘要是什么? 是小微企業(yè)減免稅金轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入? 還是小微企業(yè)稅金轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?
答: 您好,小微企業(yè)減免增值稅收入。

