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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-16 11:23

你好,為什么支付一筆又付一筆呢
退還的社保
借:銀行存款  正數(shù)
借:管理費用   負(fù)數(shù)

sandy 追問

2020-04-16 11:35

順序亂了 圖三是2月支付的,圖二是沖掉2月支付的,圖三是更正后的 這樣做對嗎

立紅老師 解答

2020-04-16 11:42

你好,這個不需要沖掉以前支付的,因為當(dāng)時銀行存款確實支付了這么多款項
按退回的金額做這個分錄就可以的。
借:銀行存款 正數(shù)
借:管理費用 負(fù)數(shù)做

sandy 追問

2020-04-16 11:48

是不是把銀行3月收到的退款913.2元這樣做分錄,借:銀行存款 913.2 借:管理費用-913.2

立紅老師 解答

2020-04-16 11:54

你好,是的,是這樣的。

sandy 追問

2020-04-16 12:04

但是老師出現(xiàn)這個情況,是怎么一回事

立紅老師 解答

2020-04-16 12:05

你好,借方負(fù)數(shù)是沖減費用,增加利潤,是對的。

sandy 追問

2020-04-16 12:20

好的,謝謝

立紅老師 解答

2020-04-16 12:21

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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相關(guān)問題討論
您好,收款時借銀行存款貸,其他應(yīng)付款付款時做相反的分錄
2020-07-15 11:31:01
紅沖多計提的就可以借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬借管理費用負(fù)數(shù)。
2020-04-03 14:29:56
你好;? ?看下是不是養(yǎng)老金額的降費率的 金額; 這樣 好判斷科目?
2023-01-03 16:13:58
你好 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
2022-02-09 14:35:08
你好,可以沖減管理費用或計入營業(yè)外收入 借 銀行存款 貸 管理費用或營業(yè)外收入
2020-06-03 17:04:17
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