
老師,你好。請問做賬的時候借方?jīng)]有其他應(yīng)收款,在發(fā)放工資的時候有代墊的社保款貸方為其他應(yīng)收款,資產(chǎn)負(fù)債表會顯示其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù),該怎么調(diào)整呢
答: 將其他應(yīng)收款的負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)付款
老師,你好。請問做賬的時候借方?jīng)]有其他應(yīng)收款,在發(fā)放工資的時候有代墊的社保款貸方為其他應(yīng)收款,資產(chǎn)負(fù)債表會顯示其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù),該怎么調(diào)整呢
答: 在發(fā)放工資的時候有代墊的社保款貸方做其他應(yīng)付款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請問,期末資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收款,應(yīng)收賬款,這幾個科目有負(fù)數(shù),請問在年末報財報的時候這些科目是直接寫負(fù)數(shù)還是要調(diào)為正數(shù)呢,要怎么調(diào)呢,可是我們沒有預(yù)收科目呀,那要怎么弄,具體的應(yīng)收應(yīng)付其他應(yīng)收,其他應(yīng)付如果出現(xiàn)負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么去調(diào)整,是不是這些數(shù)字調(diào)整完后,賬套里面的科目也要跟著調(diào)整做分錄呢還是不用?
答: 要把這些科目在報表上做重分類,賬面可以不調(diào)整的


W.哈哈 追問
2020-04-16 10:46
文文老師 解答
2020-04-16 10:47
W.哈哈 追問
2020-04-16 10:47
W.哈哈 追問
2020-04-16 10:49
文文老師 解答
2020-04-16 10:55
W.哈哈 追問
2020-04-16 11:03
文文老師 解答
2020-04-16 11:08