
老師,我想請教個問題,公司是銷售圖書的,會有時候搞活動可以購買積分然后積分后期再買書,這種情況,我們是收到錢就確認收入的,但是年底了很多人積分還沒用完也就是書沒發(fā),我們就存貨多了,等于利潤高了,這部分貨等于是付錢沒發(fā)而且還不能確定具體是那部分貨,那這個能有沒有啥辦法可以把這部分存貨提出來,要不就是利潤高了,成本低了,感謝
答: 積分換了的你就做銷售的結轉(zhuǎn)成本然后單獨統(tǒng)計庫存
按開票確認收入的話我有一個提前開票,但我為了控制利潤我相應的成本應該怎么處理?
答: 同學,您好。你只能確認這個收入。成本先多轉(zhuǎn)些,下月沖紅,要做正確的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我是7月份的時候有筆石材款未確認收入,但是計算成本了,導致7月的利潤偏低,我這個月該怎么調(diào)賬?
答: 你好,你需要把你結轉(zhuǎn)成本分錄沖銷





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2020-04-16 12:22
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