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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-04-16 10:16

這個的話,記入營業(yè)外收入,就可以了。   本身做過管理費(fèi)用,收回或者抵減,記入營業(yè)外收入。對所得稅的話,不影響的哦

丫丫巴貝 追問

2020-04-16 10:25

老師,這樣做的話,我就不用 前期像做一筆  借:管理費(fèi)用~社保  (紅字)  貸:銀行存款(紅字)?   整個這項業(yè)務(wù)發(fā)生,2月減免后,3月就只做 一筆 是這樣:借 管理費(fèi)~社保 (本月應(yīng)繳) 其他應(yīng)收款~代扣代繳個人社保 貸:營業(yè)外收入(本月實際沖抵額) 銀行存款(差額)?就可以?

許老師 解答

2020-04-16 10:36

2月應(yīng)退未退
借:其他應(yīng)收款-社保局      貸:營業(yè)外收入
3月的話
借:其他應(yīng)收款-個人部分      貸:其他應(yīng)收款-社保局    銀行存款 (差額)(3月,單位還是不用交的)

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這個的話,記入營業(yè)外收入,就可以了。 本身做過管理費(fèi)用,收回或者抵減,記入營業(yè)外收入。對所得稅的話,不影響的哦
2020-04-16 10:16:14
這個原則是也是需要做社?;鶖?shù)申報,這個你申報就算你們員工了,這個掛靠社保是違法的
2020-07-21 13:52:20
您好,那您可以做反分錄就可以了
2020-07-01 12:17:40
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款 借現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬
2019-08-08 17:34:03
你好,你的這個分錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是什么
2018-09-06 20:21:56
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