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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-16 09:36

您好
請問大概退了多少金額

清影 追問

2020-04-16 09:37

水票退了180元,另外空桶押金退了400

bamboo老師 解答

2020-04-16 09:41

押金當(dāng)時(shí)怎么寫的分錄

清影 追問

2020-04-16 09:42

押金是其他應(yīng)收,水票是管理費(fèi)用

清影 追問

2020-04-16 09:43

老師,退水票的分錄怎么寫

bamboo老師 解答

2020-04-16 09:43

借:庫存現(xiàn)金   580
借:管理費(fèi)用 -180
貸:其他應(yīng)收款 400

清影 追問

2020-04-16 09:44

是去年買的水票,今年退的,需要計(jì)入以前年度損益嗎

bamboo老師 解答

2020-04-16 09:45

金額不大 不需要計(jì)入

清影 追問

2020-04-16 09:57

老師,去年空桶押金分兩次付的,第二次沒有記賬,現(xiàn)在退了怎么辦,可以補(bǔ)記嗎

bamboo老師 解答

2020-04-16 09:57

沒有記的話 是現(xiàn)金支付的 還是銀行存款支付的

清影 追問

2020-04-16 09:59

現(xiàn)金

bamboo老師 解答

2020-04-16 10:00

那可以現(xiàn)在補(bǔ)記賬

清影 追問

2020-04-16 10:01

好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-04-16 10:05

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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租的廠房,用途是辦公室嗎,還是生產(chǎn)用,計(jì)入費(fèi)用有點(diǎn)問題
2017-09-08 09:38:22
您好 請問大概退了多少金額
2020-04-16 09:36:12
借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款
2017-04-10 10:08:53
你好,現(xiàn)在的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金 其他應(yīng)付款-社保和個(gè)稅等
2018-09-11 15:21:17
借;庫存現(xiàn)金 貸;以前年度損益調(diào)整 1000
2017-05-12 17:06:42
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